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craftvia/seed/isms-vorlagenpaket-v2/verfahren/VA-09_Risikomanagement-Verfahren.md
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msolarczekandClaude Opus 5 c8e6f30a27
CI / build-and-check (push) Canceled after 0s
CI / audit (push) Canceled after 0s
CI / sbom (push) Canceled after 0s
Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia
Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation
und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00

2.6 KiB
Raw Blame History

Risikomanagement-Verfahren

Dokumenteninformation Wert
Dokumententyp Verfahrensanweisung (VA-09)
Geltungsbereich {{ISMS_SCOPE}}
Organisation {{ORG_NAME}}
Prozessverantwortlich {{ROLE_ISB}}
Freigabe durch {{ROLE_ISB}}
Version {{DOC_VERSION}}
Datum {{DOC_DATE}}
Status {{DOC_STATUS}}

1. Zweck

Dieses Verfahren regelt Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Informationssicherheitsrisiken. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R03}}).

2. Geltungsbereich

Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}).

3. Auslöser

Neues System/Projekt, Vorfall, Änderung, regelmäßiger Review-Zyklus.

4. Eingaben

  • Asset-/Prozessliste
  • Bewertungsskalen & Akzeptanzschwellen
  • Bestehendes Risikoregister

5. Ablauf

  1. Risiken identifizieren (Assets, Bedrohungen, Schwachstellen).
  2. Analysieren & bewerten (Eintritt × Schadenshöhe) im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}).
  3. Behandlung festlegen (reduzieren/vermeiden/übertragen/akzeptieren) und Maßnahmen planen.
  4. Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren.
  5. Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}} und anlassbezogen).

6. RACI

# Schritt R (Durchführung) A (Rechenschaft) C (Konsultiert) I (Informiert)
1 Risiken identifizieren (Assets, Bedrohun {{ROLE_ISB}} {{ROLE_ISB}} Asset/Prozessverantwortliche -
2 Analysieren & bewerten (Eintritt × Schad {{ROLE_ISB}} {{ROLE_ISB}} {{ROLE_IT_LEAD}} -
3 Behandlung festlegen (reduzieren/vermeid {{ROLE_ISB}} {{ROLE_MANAGEMENT}} Fachbereich -
4 Restrisiko-Akzeptanz dokumentieren. {{ROLE_MANAGEMENT}} {{ROLE_MANAGEMENT}} {{ROLE_ISB}} -
5 Überwachen & aktualisieren ({{REVIEW_CYCLE}}) {{ROLE_ISB}} {{ROLE_ISB}} - -

7. Ergebnis & Nachweis

Gepflegtes Risikoregister mit Behandlungsplan und Akzeptanzentscheidungen im ISMS-Tool ({{TOOL_NAME}}). Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.

8. Kennzahlen (KPI)

  • Anteil behandelter Risiken
  • Überfällige Maßnahmen
  • Aktualität des Risikoregisters

9. Verwandte Dokumente

  • Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R03}}
  • {{LINK:VA-01}}
  • Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
  • ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}